发布时间: 2023-09-05 来源: 张玥瑾阅读量:1175
为加强集团内部审计力量的贯通协作,充分发挥集团一体化平台对规范内部审计工作流程、提高内部审计工作效率的重要作用,9月5日上午,集团审计部在20楼大会议室组织召开子公司内审系统管理员集中培训,集团审计部、信息管理部、泛微驻集团项目经理及子公司负责审计业务的相关人员参会。
目前,集团一体化平台——子公司内审系统调试完毕,正式开始投入使用。审计部始终高度重视内部审计信息化建设工作,前期与信息管理部、泛微项目团队紧密沟通,不断修改完善系统功能,现已成功上线审计计划、审计实施方案、审计报告、审计文书送达、整改反馈、内审门户等业务流程,实现审计项目生命周期全覆盖以及对子公司审计业务的精准对接,这标志着集团内部审计信息化系统初步完成构建。
会上,审计部强调了集团内部审计工作的重要性,要求子公司内审人员积极履行内审工作职责,支持配合集团的审计相关工作,并详细介绍了子公司内部审计组织建设的工作要点。此外,对子公司内审系统管理员的职责要求也作了进一步规范。对于信息化系统的具体操作方法,本次培训还邀请了泛微驻集团项目开发团队进行现场讲解。培训期间,参会人员主动参与讨论,提出了各自在实际操作中遇到的问题,并获得了针对性的解答和指导。