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合肥产投集团审计部荣获“2020-2022年度全国内部审计先进集体”荣誉称号

发布时间: 2023-12-11 来源: 合肥产投集团阅读量:1298

深入学习贯彻党的二十大精神和二十届中央审计委员会第一次会议精神,表彰全国内部审计工作中涌现出来的先进典型,125日,中国内部审计协会在北京召开20202022年内部审计先进集体和先进工作者表彰大会。审计署党组成员、中央经济责任审计工作部际联席会议办公室主任郝书辰,审计署内部审计指导监督司司长黄峥,以及中国内部审计协会领导出席大会。合肥产投集团审计部被授予“2020-2022年度全国内部审计先进集体荣誉称号。

 

全国内部审计先进集体评选表彰是经中央批准、中国内部审计协会组织举办的评比表彰项目,评选工作每三年一次,参与评比的单位包括全国性政府机构、事业单位、大型集团公司等组织的审计机构,旨在鼓励和肯定各行业内部审计机构的创新与卓著贡献,充分发挥内部审计先进典型的示范引领作用,是中国内部审计领域的最高奖项。本届表彰名单中,安徽省有8家单位入选,合肥产投集团是合肥市属企业中唯一一家获奖单位。

近年来,合肥产投集团坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻中央审计工作委员会会议精神,高度重视内部审计工作,在省审计厅、市审计局、市国资委的正确领导和指导帮助下,积极探索集团大监督格局下的内部审计实践,构建五位一体的内部审计工作新机制,充分发挥内部审计监督、参谋、服务作用。

健全制度和工作机制

集团率先成立审计与风险委员会,建立内审工作情况汇报机制,确保内部审计独立性;印发《内部审计管理办法》《经济责任审计管理办法》《子公司领导人员离任经济责任事项交接管理办法》等,从制度层面规范内审工作;审计过程中提出了“四统一”的审计质量管理理念,即统一工作底稿,统一工作步骤,统一工作方法,统一报告格式,提高内审工作质量和效率。

配齐配强内审骨干

集团通过校园招聘、内部选聘等方式,配备多领域专业内审人员,通过“以审代训”多次派员参加省审计厅、市审计局、市国资委、巡视巡察等项目,鼓励团队开展理论研究,组织撰写《提升企业内部控制质量的路径探讨》《新形势下国有企业内部审计创新发展之路》《集团内控体系建设下母子公司管控模式研究》等理论文章,先后向省审计厅等单位投稿数十篇文章。

 

创新内审工作理念

集团通过构建“五位一体”工作模式,即内部审计和专项检查一体、审计监督与增值服务一体、发现问题与整改落实一体、内审部门与职能部门一体、现场审计与审计信息化一体,积极推动实现业审融合、审审结合、资源共享、共促互补的“大审计”格局;内审工作秉承“寓服务于监督,在监督中服务”的理念,创新推行以“审计见面会、结果沟通会、报告反馈会、案例培训课”为内容的“三会一课”模式,及时督促每类问题形成“现场审计-发现问题-落实整改-培训巩固-完善提高”的闭环。

内部审计已成为合肥产投集团经济决策科学化、内部管理规范化、风险防范常态化的一项重要制度设计。2021年至今,合肥产投集团审计部共开展审计项目62项,提出审计建议600多条。2017至2021年,选送审计项目连续荣获“市优秀内部审计项目”称号。2022年,荣获合肥市“先进内部审计机构”和“优秀内部审计人员”两项殊荣。

本次获评全国内部审计先进集体是对合肥产投集团内审工作的充分肯定和鼓励。下一步,集团将保持对内审工作的高标准、严要求,坚持应审尽审、凡审必严、严肃问责,乘时代大势攀高,走人间正道致远,为集团高质量发展保驾护航。

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