合肥产投集团

新闻中心

当前位置:首页 >新闻中心 >集团要闻 >集团要闻 集团要闻

审计部2023年内部审计理论研讨取得丰硕成果

发布时间: 2023-12-29 来源: 申燕阅读量:1060

近期,中国内审协会、安徽省内审协会、合肥市内审协会分别发布了2023年内部审计理论研讨结果的通报。合肥产投集团审计部5篇论文获奖,并被授予组织奖。其中,《全面深化改革背景下国有企业内部审计专业胜任力建设的框架构建与实践探索》荣获全国优秀成果奖、省级一等奖和市级一等奖

集团高度重视并大力支持本年度内审协会组织的理论研讨活动,积极组织员工参与论文撰写。这次以“内部审计职业精神和专业能力研究”为主题的群众性理论研讨活动,旨在进一步提升内审人员的专业胜任能力,推动审计理论与审计实践的深度融合,实现以研促审、研审相长的良好局面。

展望未来,集团将以此次论文评选为新的起点,继续鼓励内审人员积极开展审计课题和论文的撰写工作。通过不断挖掘和转化审计成果,推动集团内部审计工作的全面发展,确保审计工作的高效性和专业性。

分享:

回首页