发布时间: 2025-02-11 来源: 张思雨阅读量:638
2月10日,合肥产投集团召开巢湖国信经济责任审计、长鑫集成经济责任审计、离子医学中心经济责任审计、未来科技内控专项审计集中进点会。集团党委副书记、董事、总经理丁增长,集团党委副书记、董事、工会主席张慧出席会议并讲话。
会上,审计组成员宣读了审计通知书、审计实施方案和审计相关纪律,部署了审计相关工作。四家子公司的领导人员作表态发言。
会议指出,开展集团内部审计既是对集团内部管理的一次“全面体检”,也是推动各单位规范运营、提升治理水平的重要契机。针对本次审计工作,一是明确责任分工。四家被审计单位须严格落实主体责任,建立健全资料报送机制,确保所提供的资料及时、准确、真实,杜绝任何形式的瞒报、漏报或虚假填报,全面配合审计工作高效开展;二是高度重视审计发现的问题。从制度建设和领导决策层面深入剖析,系统性解决问题。各单位要结合审计反馈,全面梳理内部管理流程,完善相关制度规范,强化领导责任意识,确保问题从源头得到根治;三是秉持“举一反三”的原则,深入剖析问题根源。被审计单位应采取切实有效的整改措施,确保问题得到彻底解决。通过补短板、强弱项、固根基,进一步夯实企业发展基础,推动企业实现健康、可持续的高质量发展。
会议指出,本次审计是集团本年度首次开展的审计项目,被审计单位需高度重视,充分认识审计工作的重要意义,增强思想自觉、行动自觉,以积极负责的工作态度配合此次审计工作,推动审计质量、效率双提升。此外,相关子公司应高度重视审计过程中发现的问题,结合本单位业务特点和管理模式,深入分析问题成因,制定针对性整改方案,确保问题得到有效解决,进一步提升企业管理水平。
集团党委办公室、纪委内设机构负责人,审计组成员,相关子公司领导班子成员、部门负责人、员工代表等20余人参加会议。